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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2307-1528-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ETIQUETAS TÉRMICAS DE 70X100 MM (REQ. 2420) AAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
J. Mackenna #851, Piso 3 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
295640 |
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Dirección de Envío de la Factura |
J. Mackenna #851, Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INK & PAPER |
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Razón Social |
COMERCIAL INK & PAPER LIMITADA
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R.U.T. |
77.501.220-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INK & PAPER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121612
| Etiquetas de impresora | 400 | Unidad | ETIQUETAS TÉRMICAS DE 70X100 MM EN ROLLO DE MIL. (010116) | ETIQUETAS TÉRMICAS DE 70X100 MM EN ROLLO DE MIL. |
$ 3.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.556.000
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$ 1.556.000
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Total Neto
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$ 1.556.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 295.640
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$ 1.851.640
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.