Orden de Compra. Nº2307-1644-SE19 "INSUMOS MÉDICOS MENSUALES JULIO I"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2307-1644-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS MENSUALES JULIO I
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2307-148-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra J. MACKENNA N°851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación Juan Mackenna #851
Comuna Osorno
Impuesto 328466,3
Dirección de Envío de la Factura Juan Mackenna #851
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T. 78.027.120-5
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno10UnidadAgua oxigenada 10 volúmenes farmacopea 110 ccAgua oxigenada 10 volúmenes farmacopea 110 cc DIFEM C-U $ 827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.270 $ 8.270
42271618
Trazadores de registro para espirómetro3000UnidadBoquilla para espirómetro estándar 65x28x30. NO APLICA FECHA DE VENCIMIENTO Boquilla para espirómetro estándar 65x28x30. NO APLICA FECHA DE VENCIMIENTO PRESTX250 $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.215.000 $ 1.215.000
42131611
Gorras de quirófano500UnidadGorro enfermera desechable blanco. NO APLICA FECHA DE VENCIMIENTOGorro enfermera desechable blanco. NO APLICA FECHA DE VENCIMIENTO. PRESTX100 CRANBERRY $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
11121802
Algodón50UnidadTorula algodón 0.5 gr aprox. Bolsa x 1000 unidadesTorula algodón 0.5 gr aprox. Bolsa 10X100UN CRANBERRY $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.500 $ 487.500
Total Neto $ 1.728.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 328.466
TOTAL OC $ 2.057.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.