Orden de Compra. Nº2307-252-SE26 "SOLICITUD DE TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO - FEBRERO 2026. REQ. N°2.723 (FCC)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2307-252-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD DE TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO - FEBRERO 2026. REQ. N°2.723 (FCC)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2307-80-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación J. Mackenna #851, Piso 3
Comuna Osorno
Impuesto 991315,12
Dirección de Envío de la Factura J. Mackenna #851, Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1196UnidadTOALLA ROLLO JUMBO - MES FEBRERO 2026TOALLA ROLLO JUMBO - MES FEBRERO 2026 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750.800 $ 2.750.800
14111703
Toallas de papel752UnidadPAPEL HIGIENICO - MES FEBRERO 2026PAPEL HIGIENICO - MES FEBRERO 2026 $ 2.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664.928 $ 1.664.928
14111703
Toallas de papel612UnidadPAPEL INTERFOLIADO - MES FEBRERO 2026PAPEL INTERFOLIADO - MES FEBRERO 2026 $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801.720 $ 801.720
Total Neto $ 5.217.448
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 991.315
TOTAL OC $ 6.208.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.