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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2307-2670-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REQUERIMIENTO INSUMOS DICIEMBRE X |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2307-148-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
J. MACKENNA N°851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
6080 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MEGAMARKET |
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Razón Social |
IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA
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R.U.T. |
76.012.551-2 |
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Sucursal |
MEGAMARKET |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131609
| Cubre zapatos para el personal sanitario | 400 | Par | Bota paciente desechable (par). NO APLICA FECHA DE VENCIMIENTO | Cubre calzado desechable anti deslizante, talla universal, marca Surgicall. Se adjunta ficha con foto y especificaciones. Despacho 24 hrs. hábiles, flete pagado, mínimo facturación 50.000.- neto. Se cotiza por par. |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.000
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$ 32.000
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Total Neto
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$ 32.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.080
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$ 38.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.