Orden de Compra. Nº2307-29-SE24 "Mantención Preventiva Equipamiento Odontológico - CESFAM Lopetegui - Cotización N°35 (JDG)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2307-29-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva Equipamiento Odontológico - CESFAM Lopetegui - Cotización N°35 (JDG)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2307-34-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación J. Mackenna #851, Piso 3
Comuna Osorno
Impuesto 127300
Dirección de Envío de la Factura J. Mackenna #851, Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIPACH
Razón Social SERVICIO TECNICO DP ENDIANA DIAZ CONTRERAS E.I.R.L
R.U.T. 77.398.488-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIPACH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151701
Sillas de examen dental o piezas o accesorios rela4GlobalServicio de mantenimiento preventivo de sillón dental de acuerdo a requerimientos técnicos y detalles establecidos en bases. Cotización N°35 Servicio de mantenimiento preventivo de sillón dental de acuerdo a requerimientos técnicos y detalles establecidos en bases. Cotización N°35 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
42151701
Sillas de examen dental o piezas o accesorios rela1Unidad no definidaServicio mantenimiento preventivo de equipo de rayos intraoral de acuerdo a requerimientos técnicos y detalles establecidos en bases. Cotización N°35Servicio mantenimiento preventivo de equipo de rayos intraoral de acuerdo a requerimientos técnicos y detalles establecidos en bases. Cotización N°35 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
42151701
Sillas de examen dental o piezas o accesorios rela2GlobalServicio de mantenimiento preventivo de compresor dental de acuerdo a requerimientos técnicos y detalles establecidos en bases. Cotización N°35Servicio de mantenimiento preventivo de compresor dental de acuerdo a requerimientos técnicos y detalles establecidos en bases. Cotización N°35 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
42151701
Sillas de examen dental o piezas o accesorios rela1Unidad no definidaServicio mantenimiento preventivo de reveladora de películas de rayos intraoral de acuerdo a requerimientos técnicos y detalles establecidos en bases. Cotización N°35Servicio mantenimiento preventivo de reveladora de películas de rayos intraoral de acuerdo a requerimientos técnicos y detalles establecidos en bases. Cotización N°35 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 670.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.300
TOTAL OC $ 797.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.