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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2307-3133-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REQ. 702, PLATOS DESECHABLES 18 CMS (PROGRAMA PROM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Juan Mackenna #851 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
8740 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Juan Mackenna #851 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Alberto |
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Razón Social |
SERVIOFFICE SPA
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R.U.T. |
76.805.922-5 |
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Sucursal |
Juan Alberto |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101902
| Platos y cubiertos de servicio | 1000 | Unidad no definida | REQ. 702. PLATOS PLÁSTICOS DE 18 CMS. PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD | REQ. 702. PLATOS PLÁSTICOS DE 18 CMS. PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD |
$ 46,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.000
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$ 46.000
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Total Neto
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$ 46.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.740
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$ 54.740
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.