Orden de Compra. Nº2307-363-AG26 "COMPRA DE SOAP 2026 PARA MOVILES DESMO (REQ.3564) AAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2307-363-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SOAP 2026 PARA MOVILES DESMO (REQ.3564) AAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152210002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación J. Mackenna #851, Piso 3
Comuna Osorno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura J. Mackenna #851, Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANCOR CORREDORES DE SEGUROS
Razón Social ANCOR CORREDORES DE SEGUROS S.P.A
R.U.T. 77.568.823-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANCOR CORREDORES DE SEGUROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131603
Seguros contra accidentes1GlobalCOMPRA DE 31 SOAP, PARA MOVILES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, AÑO 2026.- * PROVEEDOR DEBE ENVIAR POLIZAS DE SEGURO POR CORREO, A USUARIO REQUIRIENTE. * PROVEEDOR DEBE ENVIAR NOTA DE COBRO, VIA CORREO AL USUARIO REQUIRIENTE, POR EL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA. (VER DETALLE DE MOVILES EN ARCHIVO ADJUNTO).COMPRA DE 31 SOAP, PARA MOVILES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, AÑO 2026.- $ 324.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.500 $ 324.500
Total Neto $ 324.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 324.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.