Orden de Compra. Nº2307-683-SE07 "Farmaco Junio"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2307-683-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2007
Nombre de la Orden de Compra Farmaco Junio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Farmaco Junio segun convenio suministro
Proveniente de Licitación 2307-66-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
Comuna -1
Impuesto 26398,6
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A
R.U.T. 96.945.670-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102718
Platsul-A pote 400 gr.10UnidadPlatsul-A pote 400 gr.Sulfadiazina de Plata .Dimecaina /vit A pote 400 grs (Platsul) Consumo Promedio mensual =10 potes $ 13.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.940 $ 138.940
Total Neto $ 138.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.399
TOTAL OC $ 165.339


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.