|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2307-856-AG20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-06-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE EQUIPO CARGADOR Y PARTIDOR DE MÓVILES FLOTA DISAM (REQ. N°258) DSI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
|
|
R.U.T. |
69.210.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
|
|
R.U.T. |
69.210.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
J. Mackenna #851, Piso 3 |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
26903,3616 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
J. Mackenna #851, Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ENCENDIDOS GOMAS PERNOS AGAL |
|
Razón Social |
HUGO EWALDO ESCHMANN SANDROCK
|
|
R.U.T. |
8.743.537-7 |
|
Sucursal |
ENCENDIDOS GOMAS PERNOS AGAL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111704
| Cargadores de baterías | 1 | Unidad | CARGADOR/PARTIDOR DRIVE 900012/24V | |
$ 141.597,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 141.597
|
$ 141.597
|
|
|
Total Neto
|
$ 141.597
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.903
|
|
$ 168.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.