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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2308-1-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-01-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-142-LE15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2308-142-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECRETARIA DE PLANIFICACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JUAN MACKENNA # 851 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
JUAN MACKENNA Nº851 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
1593659,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JUAN MACKENNA Nº851 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicios de Ingenieria A.G.M. E.I.R.L. |
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Razón Social |
SERVICIOS DE INGENIERIA ADALBERTO SEGUNDO GALLARDO
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R.U.T. |
76.097.521-4 |
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Sucursal |
Servicios de Ingenieria A.G.M. E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | Reposición equipamiento modular para rampas de Skater del Parque Bellavista | Reposicion de las rampas de skater del Parque Bellavista |
$ 8.387.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.387.681
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$ 8.387.681
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Total Neto
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$ 8.387.681
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.593.659
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$ 9.981.340
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.