Orden de Compra. Nº2308-15-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-132-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2308-15-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-132-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2308-132-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación JUAN MACKENNA Nº851
Comuna Osorno
Impuesto 19159657
Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA Nº851
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor plinio Augusto Foitzick Foitzick
Razón Social PLINIO AUGUSTO FOITZICK FOITZICK
R.U.T. 13.820.257-7
Sucursal plinio Augusto Foitzick Foitzick
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadMEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO COMERCIAL.La obra consiste en el mejoramiento y obras menores de infraestructura, principalmente reparaciones generales tales como: reposición cubierta en gimnasio, servicios higiénicos docentes, reparación cubierta pasillo adyacente al gimnasio principal, reposici $ 100.840.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840.300 $ 100.840.300
Total Neto $ 100.840.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.159.657
TOTAL OC $ 119.999.957


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.