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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2308-28-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2308-2-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECRETARIA DE PLANIFICACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
35666245,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTES Y SERVICIOS MAVER EIRL |
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Razón Social |
TRANSPORTES Y SERVICIOS MARCELO EDUARDO VERGARA SAEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.068.653-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSPORTES Y SERVICIOS MAVER EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 1 | Unidad no definida | Servicio de mantención y aseo de áreas verdes Rahue Sur, a contar del 21 de abril 2025 al 31de agosto 2025 | Servicio de mantención y aseo de áreas verdes Rahue Sur, a contar del 21 de abril 2025 al 31de agosto 2025 |
$ 187.717.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 187.717.084
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$ 187.717.084
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Total Neto
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$ 187.717.084
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.666.246
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$ 223.383.330
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.