Orden de Compra. Nº
2308-55-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-58-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2308-55-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-06-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-58-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2308-58-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T.
69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
JUAN MACKENNA # 851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T.
69.210.100-6
Dirección de Facturación
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
Comuna
Osorno
Impuesto
24060,84
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-06-2010
Título
Descripción
Entrega productos
Deben entregar materiales en calle C. Amthauer N°933, 3 piso Secplan.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Office Pro-
Razón Social
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.178.530-k
Sucursal
Office Pro-
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
4
Caja
LAPIZ PASTA AZUL GEL N°7
$ 2.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.648
$ 9.648
44122104
Clips para papel
10
Caja
APRETA PAPELES DOBLE 19 mm.
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
44122104
Clips para papel
10
Caja
APRETA PAPELES DOBLE 32 mm.
$ 368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.680
$ 3.680
14111530
Notas de papel autoadhesivo
30
Unidad
NOTAS AUTOADHESIVO 76X26
$ 288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.640
$ 8.640
14111530
Notas de papel autoadhesivo
30
Unidad
NOTAS AUTOADHESIVO 9X9
$ 247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.410
$ 7.410
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos
60
Unidad
ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.840
$ 39.840
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos
40
Unidad
ARCHIVADORES OFICIO LOMO ANGOSTO
$ 676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.040
$ 27.040
44112001
Libretas de direcciones
60
Unidad
INDICE ALFABETICO A-Z,RHEIN
$ 474,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.440
$ 28.440
44121612
Cuchillos cartoneros
6
Unidad
CUCHILLO CARTONERO ANCHO,RIEL METALICO TORRE
$ 98,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
Total Neto
$ 126.636
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.061
TOTAL OC
$ 150.697
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.