Orden de Compra. Nº2308-55-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-58-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2308-55-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2308-58-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2308-58-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
Comuna Osorno
Impuesto 24060,84
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2010
TítuloDescripción
Entrega productosDeben entregar materiales en calle C. Amthauer N°933, 3 piso Secplan.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro-
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta4CajaLAPIZ PASTA AZUL GEL N°7  $ 2.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.648 $ 9.648
44122104
Clips para papel10CajaAPRETA PAPELES DOBLE 19 mm.  $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
44122104
Clips para papel10CajaAPRETA PAPELES DOBLE 32 mm.  $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
14111530
Notas de papel autoadhesivo30UnidadNOTAS AUTOADHESIVO 76X26  $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
14111530
Notas de papel autoadhesivo30UnidadNOTAS AUTOADHESIVO 9X9  $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.410 $ 7.410
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos60UnidadARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.840 $ 39.840
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos40UnidadARCHIVADORES OFICIO LOMO ANGOSTO  $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.040 $ 27.040
44112001
Libretas de direcciones60UnidadINDICE ALFABETICO A-Z,RHEIN  $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.440 $ 28.440
44121612
Cuchillos cartoneros6UnidadCUCHILLO CARTONERO ANCHO,RIEL METALICO TORRE  $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
Total Neto $ 126.636
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.061
TOTAL OC $ 150.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.