Orden de Compra. Nº
2309-10-SE19
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CONTRATO SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJO CUADRILLA MUNICIPAL DESDE 2309-58-LE18, Solicitud de Pedido Nº 72609
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Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-10-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATO SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJO CUADRILLA MUNICIPAL DESDE 2309-58-LE18, Solicitud de Pedido Nº 72609
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-58-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
YERBAS BUENAS Nº 1389
Comuna
Molina
Impuesto
6353,00492
Dirección de Envío de la Factura
YERBAS BUENAS Nº 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLA
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Sucursal
CAROLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112801
Brocas
1
Unidad
Otro Material que requiera el contratante - Juego de Broca para metal de 6 a 12 mm.
Otro Material que requiera el contratante - Broca Metal 6,0 mm. Capital
$ 1.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
27112801
Brocas
1
Unidad
- Juego de Broca para metal de 6 a 12 mm.
Otro Material que requiera el contratante - Broca Metal 6,5 mm. Capital
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.471
$ 1.471
27112801
Brocas
1
Unidad
- Juego de Broca para metal de 6 a 12 mm.
Otro Material que requiera el contratante - Broca Metal 7,0 mm. Capital
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
27112801
Brocas
1
Unidad
- Juego de Broca para metal de 6 a 12 mm.
Otro Material que requiera el contratante - Broca Metal 8 mm. Capital
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.849
$ 1.849
27112801
Brocas
1
Unidad
- Juego de Broca para metal de 6 a 12 mm.
Otro Material que requiera el contratante - Broca Metal 9,0 mm. Capital
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.479
$ 2.479
27112801
Brocas
1
Unidad
- Juego de Broca para metal de 6 a 12 mm.
Otro Material que requiera el contratante - Broca Metal 10,0 mm. Capital
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.353
$ 2.353
27112801
Brocas
1
Unidad
- Juego de Broca para metal de 6 a 12 mm.
Otro Material que requiera el contratante - Broca Metal 12,0 mm. Capital
$ 3.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.571
$ 3.571
40142323
Disco de ruptura
10
Unidad
Disco de Corte de 4" 1/2" (Para Metal)
Disco Corte Klingspor 41/2X1MM INOX
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.462
40142323
Disco de ruptura
10
Unidad
Disco de Corte de 7" (Para Metal)
Disco Corte Klingspor 7"X1,6MM
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.680
$ 11.681
27112801
Brocas
1
Unidad
- Juego de Broca para metal de 6 a 12 mm.
Otro Material que requiera el contratante - Broca Metal 7,5 mm. Capital
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.555
$ 1.555
Total Neto
$ 33.437
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.353
TOTAL OC
$ 39.790
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.