Orden de Compra. Nº2309-1029-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-159-LP22, ( Contrato de suministro insumos mantención y reparación de vehículos Municipales DAEM y Salud Molina 2023), S.P. N° 82286 (Vehículos Municipales)"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-1029-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-159-LP22, ( Contrato de suministro insumos mantención y reparación de vehículos Municipales DAEM y Salud Molina 2023), S.P. N° 82286 (Vehículos Municipales)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-159-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389
Comuna Molina
Impuesto 1833002,39
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sebastian Alfonso
Razón Social SEBASTIÁN ALFONSO CONTRERAS LÓPEZ
R.U.T. 17.508.928-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sebastian Alfonso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadContrato de suministro insumos, mantención y reparación de vehículos Municipales CBJD-32, CSWC-94, CSWC-98, JTWK-25, KZSG-43,BTPR-97, GLTP-41, SSLX-33, FGBK-15, VALORES NETOS $ 9.647.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.647.381 $ 9.647.381
Total Neto $ 9.647.381
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.833.002
TOTAL OC $ 11.480.383


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.