Orden de Compra. Nº2309-1069-SE23 "OC DESDE 2309-141-LE21 COTIZ N° 3562 D.SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-1069-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2023
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2309-141-LE21 COTIZ N° 3562 D.SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-141-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 14508,65536
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121407
Regletas de conexiones1UnidadTERMINAL PLANZA HE 1"TERMINAL PLANZA HE 1" $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
20141004
Válvulas de compuerta de cabeza de pozo1UnidadVALVULA PASO BOLA 11/4" HI-HIVALVULA PASO BOLA 11/4" HI-HI $ 11.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.723 $ 11.723
31231313
Tubería de plástico1UnidadBUSHING PVC 11/4X1"BUSHING PVC 11/4X1" $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
24121503
Cajas para empaquetado3UnidadCAJA HERRAMIENTA 22" NARANAJA TRUPERCAJA HERRAMIENTA 22" NARANAJA TRUPER $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
11101715
Cobre1UnidadTERMINAL PVC HE 40X 11/4TERMINAL PVC HE 40X 11/4 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
31231313
Tubería de plástico1UnidadCODO PVC HIDRAULICO 40CODO PVC HIDRAULICO 40 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
Total Neto $ 76.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.509
TOTAL OC $ 90.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.