Orden de Compra. Nº2309-119-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-14-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-119-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-14-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-14-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 7919327,87
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
reposicion escuela alupenhue 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel Jesus Paiva Fuenzalida
Razón Social MANUEL JESUS PAIVA FUENZALIDA
R.U.T. 7.290.418-4
Sucursal Manuel Jesus Paiva Fuenzalida
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1UnidadREPOSICION ESCUELA ALUPENHUE  $ 41.680.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.680.673 $ 41.680.673
Total Neto $ 41.680.673
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.919.328
TOTAL OC $ 49.600.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.