Orden de Compra. Nº
2309-1201-SE22
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OC 2309-141-LE21 SOLIC N°3024 DPTO.SALUD
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Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-1201-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
OC 2309-141-LE21 SOLIC N°3024 DPTO.SALUD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-141-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna
Molina
Impuesto
45136,76195
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLA
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Sucursal
CAROLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
4
Unidad
FOCO LED SOBREPUESTO 18W
FOCO LED SOBREPUESTO 18W
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.848
$ 21.848
23153303
Brocas o herramientas de moldeado
1
Unidad
TINETA ESMALTE AGUA
TINETA ESMALTE AGUA
$ 62.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.983
$ 62.983
27112110
Pinzas de anillo de retención
1
Unidad
PINZA PARA TIERRA 300AM
PINZA PARA TIERRA 300AM
$ 8.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.361
$ 8.361
23153303
Brocas o herramientas de moldeado
2
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18CM
RODILLO CHIPORRO 18CM
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.605
23153303
Brocas o herramientas de moldeado
50
Unidad
DISCO CORTE KLINGPOR
DISCO CORTE KLINGPOR
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.412
27112110
Pinzas de anillo de retención
1
Unidad
PINZA PORTA ELECTRODO 300 APPE-300
PINZA PORTA ELECTRODO 300 APPE-300
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
23153303
Brocas o herramientas de moldeado
1
Unidad
DISCO DIAMANTADO 4 1/2¨
DISCO DIAMANTADO 4 1/2¨
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
30222039
Túnel para canal
20
Unidad
PGCANAL PERIMETRAL 25X30X0.5MM 3MT
PGCANAL PERIMETRAL 25X30X0.5MM 3MT
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.580
$ 28.571
60121001
Pinturas
1
Unidad
ESMALTE EPOXICO GRIS KIT GALON
ESMALTE EPOXICO GRIS KIT GALON
$ 53.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.739
$ 53.739
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA ESTAMPA PRO
BROCHA ESTAMPA PRO
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.857
Total Neto
$ 237.562
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.137
TOTAL OC
$ 282.699
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.