Orden de Compra. Nº2309-1201-SE22 "OC 2309-141-LE21 SOLIC N°3024 DPTO.SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-1201-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2022
Nombre de la Orden de Compra OC 2309-141-LE21 SOLIC N°3024 DPTO.SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-141-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 45136,76195
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32111503
Diodos emisores de luz (LED)4UnidadFOCO LED SOBREPUESTO 18WFOCO LED SOBREPUESTO 18W $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.848
23153303
Brocas o herramientas de moldeado1UnidadTINETA ESMALTE AGUATINETA ESMALTE AGUA $ 62.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.983 $ 62.983
27112110
Pinzas de anillo de retención1UnidadPINZA PARA TIERRA 300AMPINZA PARA TIERRA 300AM $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.361 $ 8.361
23153303
Brocas o herramientas de moldeado2UnidadRODILLO CHIPORRO 18CMRODILLO CHIPORRO 18CM $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.605
23153303
Brocas o herramientas de moldeado50UnidadDISCO CORTE KLINGPORDISCO CORTE KLINGPOR $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.412
27112110
Pinzas de anillo de retención1UnidadPINZA PORTA ELECTRODO 300 APPE-300PINZA PORTA ELECTRODO 300 APPE-300 $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
23153303
Brocas o herramientas de moldeado1UnidadDISCO DIAMANTADO 4 1/2¨DISCO DIAMANTADO 4 1/2¨ $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
30222039
Túnel para canal20UnidadPGCANAL PERIMETRAL 25X30X0.5MM 3MTPGCANAL PERIMETRAL 25X30X0.5MM 3MT $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.580 $ 28.571
60121001
Pinturas1UnidadESMALTE EPOXICO GRIS KIT GALONESMALTE EPOXICO GRIS KIT GALON $ 53.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.739 $ 53.739
31211904
Brochas2UnidadBROCHA ESTAMPA PROBROCHA ESTAMPA PRO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857
Total Neto $ 237.562
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.137
TOTAL OC $ 282.699


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.