Orden de Compra. Nº2309-1240-SE23 "MATERIALES DE FERRETERIA - ESCUELA SAN PEDRO - OPERACIONES DAEM - MEMO N°105"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-1240-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA - ESCUELA SAN PEDRO - OPERACIONES DAEM - MEMO N°105
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-73-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DAEM del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU N° 1846
Comuna Molina
Impuesto 12030,6727
Dirección de Envío de la Factura MAIPU N° 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica3Unidad no definida CERAMICA MARBELLA 45X45 $ 15.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.772 $ 47.773
31201602
Pastas4Unidad no definida BEKRON $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.276 $ 13.277
30111701
Enlucido de yeso2Unidad no definida FRAGUE $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
Total Neto $ 63.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.031
TOTAL OC $ 75.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.