Orden de Compra. Nº2309-1314-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-143-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-1314-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-143-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-143-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 71888,4
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caribean Pharma Ltda
Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA
R.U.T. 76.830.090-9
Sucursal Caribean Pharma Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311513
Vendaje de gel50UnidadGASA ESTERIL 10X10 2 UNIDADES POR SACHET 4 PLIGUES 50 SANCHET POR CAJAREU0092 GASA NO TEJIDA 10X10 ESTERIL X2 UNID CAJA X50 Entrega 24-48 HR GASA TEJIDA ISO N°13485 REUTTER VENC. 26-02-2027 $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
42132202
Dediles10UnidadGUANTES DE LATEX TALLA S CAJA POR 100 UNIDADESREU0053 GUANTE EXAM. LATEX CPOLVO BLANCO TRESOR S X 100 UND., GUANTE, NA, REUTTER, Venc: 30-04-2027 $ 3.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.860 $ 35.860
42132202
Dediles20UnidadGUANTES DE LATEX TALLA M CAJA POR 100 UNIDADESREU0052 GUANTE EXAM. LATEX CPOLVO BLANCO TRESOR M X 100 UND., GUANTE, NA, REUTTER, Venc: 26-02-2027 $ 3.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800
42132202
Dediles60UnidadGUANTES DE LATEX TALLA L CAJA POR 100 UNIDADESREU0051 GUANTE EXAM.LATEX TRESOR L X 100 UNIDADES, GUANTE, NA, REUTTER, Venc: 30-04-2027 $ 3.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.400 $ 230.400
42142609
Jeringas médicas con aguja2UnidadJERINGA 20 ML CON AGUJA 21G X 11/2 L/LOCK 100 UNIDADESTNK0001 JERINGA 20 ML CAG 21G X 1 12 LUER LOCK CJ. X 50 UND., JERINGA, NA, TECNIKA S.A., Venc: 08-03-2027 $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
42142507
Agujas mariposa1UnidadAGUJAS MARIPOSA 21G X 3/4 100 UNIDADES POR CAJAREU0172 MARIPOSA SCALP VEIN 21G X 34 CAJA X 100 UND. Entrega 24-48 HR SCALP VEIN NA REUTTER VENC. 31-12-2026 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
42142507
Agujas mariposa3UnidadAGUJAS MARIPOSA 23G X 3/4 100 UNIDADES POR CAJAREU0178 MARIPOSA SCALP VEIN 23G x 34 CJ. X 100 UND. Entrega 24-48 HR MARIPOSA TIPO LUER LOOK NA REUTTER VENC. 31-03-2027 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
Total Neto $ 378.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.888
TOTAL OC $ 450.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.