Orden de Compra. Nº
2309-1314-SE22
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-143-LE22
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-1314-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-143-LE22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-143-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna
Molina
Impuesto
71888,4
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Caribean Pharma Ltda
Razón Social
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA
R.U.T.
76.830.090-9
Sucursal
Caribean Pharma Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311513
Vendaje de gel
50
Unidad
GASA ESTERIL 10X10 2 UNIDADES POR SACHET 4 PLIGUES 50 SANCHET POR CAJA
REU0092 GASA NO TEJIDA 10X10 ESTERIL X2 UNID CAJA X50 Entrega 24-48 HR GASA TEJIDA ISO N°13485 REUTTER VENC. 26-02-2027
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
42132202
Dediles
10
Unidad
GUANTES DE LATEX TALLA S CAJA POR 100 UNIDADES
REU0053 GUANTE EXAM. LATEX CPOLVO BLANCO TRESOR S X 100 UND., GUANTE, NA, REUTTER, Venc: 30-04-2027
$ 3.586,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.860
$ 35.860
42132202
Dediles
20
Unidad
GUANTES DE LATEX TALLA M CAJA POR 100 UNIDADES
REU0052 GUANTE EXAM. LATEX CPOLVO BLANCO TRESOR M X 100 UND., GUANTE, NA, REUTTER, Venc: 26-02-2027
$ 3.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.800
$ 76.800
42132202
Dediles
60
Unidad
GUANTES DE LATEX TALLA L CAJA POR 100 UNIDADES
REU0051 GUANTE EXAM.LATEX TRESOR L X 100 UNIDADES, GUANTE, NA, REUTTER, Venc: 30-04-2027
$ 3.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230.400
$ 230.400
42142609
Jeringas médicas con aguja
2
Unidad
JERINGA 20 ML CON AGUJA 21G X 11/2 L/LOCK 100 UNIDADES
TNK0001 JERINGA 20 ML CAG 21G X 1 12 LUER LOCK CJ. X 50 UND., JERINGA, NA, TECNIKA S.A., Venc: 08-03-2027
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
42142507
Agujas mariposa
1
Unidad
AGUJAS MARIPOSA 21G X 3/4 100 UNIDADES POR CAJA
REU0172 MARIPOSA SCALP VEIN 21G X 34 CAJA X 100 UND. Entrega 24-48 HR SCALP VEIN NA REUTTER VENC. 31-12-2026
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
42142507
Agujas mariposa
3
Unidad
AGUJAS MARIPOSA 23G X 3/4 100 UNIDADES POR CAJA
REU0178 MARIPOSA SCALP VEIN 23G x 34 CJ. X 100 UND. Entrega 24-48 HR MARIPOSA TIPO LUER LOOK NA REUTTER VENC. 31-03-2027
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
Total Neto
$ 378.360
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.888
TOTAL OC
$ 450.248
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.