Orden de Compra. Nº2309-139-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-141-LE21, (COT. N° 2734"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-139-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-141-LE21, (COT. N° 2734
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-141-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 22528,47632
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131609
Protector solar2UnidadPROTECTOR SOLAR SUNTIME 1 LITROPROTECTOR SOLAR SUNTIME 1 LITRO $ 10.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.084 $ 20.084
46181811
Lente de protección4UnidadLENTE SUNSHINE NEGROLENTE SUNSHINE NEGRO $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.882
53111601
Zapatos de hombre2ParBOTIN SHERPA 408 N° 41BOTIN SHERPA 408 N° 41 $ 43.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.310 $ 87.311
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3ParGUANTE CABRITILLA SIN FORROGUANTE CABRITILLA SIN FORRO $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.538
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1ParGUANTE MULTIPROTEC FORCE BOLSAGUANTE MULTIPROTEC FORCE BOLSA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
Total Neto $ 118.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.528
TOTAL OC $ 141.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.