Orden de Compra. Nº2309-15-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-43-LE19, Fact.575 Y 576"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-15-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-43-LE19, Fact.575 Y 576
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-43-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-003 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389
Comuna Molina
Impuesto 120999,6
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 133511008
Razón Social VICTOR ENRIQUE LIZANA BRIONES
R.U.T. 13.351.100-8
Sucursal 133511008
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro29084UnidadCONVENIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONAL Y SUMINISTRO DE TONER s/g (BAG, ETT, Anexos)Servicio de impresion y Fotocopiado en 28 Multifuncionales en arriendo $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.840 $ 290.840
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadCONVENIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONAL Y SUMINISTRO DE TONER s/g (BAG, ETT, Anexos)CONVENIO SERVICIO DE SUMINISTRO REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONAL Y SUMINISTRO DE TONER segun datos adjuntos $ 346.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.000 $ 346.000
Total Neto $ 636.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.000
TOTAL OC $ 757.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.