Orden de Compra. Nº2309-150-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-141-LE21 (GUIA N°23425 "
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-150-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-141-LE21 (GUIA N°23425
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-141-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 49113,078834
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas5UnidadBROCHA ESTAMPA PRO 2PBROCHA ESTAMPA PRO 2P $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992
10151804
Semillas o almácigos de clavo de olor100UnidadCLAVO CONCRETO ESTRIADO GALV 2.7X40 MM CLAVO CONCRETO ESTRIADO GALV 2.7X40 MM $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521
31162506
Soporte de pared100UnidadTARUGO CLAVO 8X81MMTARUGO CLAVO 8X81MM $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.765
31162506
Soporte de pared100UnidadTARUGO CLAVO 8X120MMTARUGO CLAVO 8X120MM $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807
23131701
Accesorios de cabbing10UnidadDISCO DE CORTE 41/2 KLINSPORDISCO DE CORTE 41/2 KLINSPOR $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
23131703
Discos de cabbing10UnidadDISCO TRASLAPE 41/2 GRANO 60 KLINSPORDISCO TRASLAPE 41/2 GRANO 60 KLINSPOR $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.310 $ 27.311
27111803
Escuadras12UnidadESCUADRAS REPISAS 8X10 LIOIESCUADRAS REPISAS 8X10 LIOI $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.092
27111704
Enchufes10UnidadENCHUFE MCHO 10A NREGRO GEWIS 3PENCHUFE MCHO 10A NREGRO GEWIS 3P $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.445
30161508
Rodillo de papel pintado5UnidadRODILLO CHIPORRO 18CM 7PRODILLO CHIPORRO 18CM 7P $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.202
86131502
Pintura2UnidadTINETA PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO IRISTINETA PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO IRIS $ 41.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.950 $ 83.950
27112801
Brocas2UnidadBROCAS CONCRETO 8MMBROCAS CONCRETO 8MM $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.941
31162002
Clavos de sombrerete100UnidadCLAVO CONCRETO ESTRIADO GALV 3.5X55 MM CLAVO CONCRETO ESTRIADO GALV 3.5X55 MM $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.723
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA DE METAL N120LIJA DE METAL N120 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
27111704
Enchufes10UnidadENCHUFE EMBRA VOL 3P 10A NEGRO GEWISENCHUFE EMBRA VOL 3P 10A NEGRO GEWIS $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.328
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA DE MADERA N120LIJA DE MADERA N120 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
31162201
Remaches ciegos100UnidadREMACHE POP 408X10MMREMACHE POP 408X10MM $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
31162201
Remaches ciegos100UnidadREMACHE POP 3.2X12MMREMACHE POP 3.2X12MM $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.261
31162201
Remaches ciegos100UnidadREMACHE POP 408X18MMREMACHE POP 408X18MM $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
31162506
Soporte de pared300Unidadtarugos ficher 6mmtarugos ficher 6mm $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.042
31162506
Soporte de pared300Unidadtarugos ficher 8mmtarugos ficher 8mm $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.563
Total Neto $ 258.487
Descuento $ 0
Cargos $ 2
IVA  19  % $ 49.113
TOTAL OC $ 307.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.