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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2309-150-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS DAEM DESDE 2309-159-LP22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2309-159-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Secretaria Comunal de Planificacion |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
YERBAS BUENAS Nº 1389 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU 1846 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
101707 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU 1846 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-02-2023 |
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Proveedor |
Sebastian Alfonso |
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Razón Social |
SEBASTIÁN ALFONSO CONTRERAS LÓPEZ
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R.U.T. |
17.508.928-4 |
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Sucursal |
Sebastian Alfonso |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | Contrato de suministro insumos, mantención y reparación de vehículos Municipales, DAEM y Salud Molina 2023 s/g BAE, ETT, Anexos ...) | VALORES NETOS |
$ 535.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 535.300
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$ 535.300
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Total Neto
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$ 535.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.707
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$ 637.007
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.