Orden de Compra. Nº2309-170-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-40-R123 CONVENIO SUMINISTRO ODONTOLÓGICO DPTO DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-170-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-40-R123 CONVENIO SUMINISTRO ODONTOLÓGICO DPTO DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-40-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema Presupuesto Salud 20.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 136800
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.628.358-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131501
Pecheras para pacientes10BolsaPECHERA DESECHABLE 10 BOLSAS DE 100 UNIDADES C/UPECHERA DESECHABLE 10 BOLSAS DE 100 UNIDADES C/U $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
30201903
Unidades dentales40UnidadPUNTAS DE ULTRASONIDO (40 UNIDADES)PUNTAS DE ULTRASONIDO (40 UNIDADES) $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
41104303
Vasos anaeróbicos o accesorios7000UnidadVASOS DESECHABLES 5000 UNIDADES DESTINO DC JOSÉ PEDRO PEÑA 2000 UNIDADES DESTINO E SOLEDAD TRUJILLO VASOS DESECHABLES 5000 UNIDADES DESTINO DC JOSÉ PEDRO PEÑA 2000 UNIDADES DESTINO E SOLEDAD TRUJILLO $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
Total Neto $ 720.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.800
TOTAL OC $ 856.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.