Orden de Compra. Nº2309-185-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-185-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-105-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04--010- del sistema 215-22-04--010-.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 15519,25985
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura5Unidad no definida lo que se requiere es soldaduras 6011 1/8 MYH $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.385 $ 16.387
23131703
Discos de cabbing20Unidad no definida LO QUE SE REQUIERE ES DISCO DE CORTE KLIN /41MM INOX. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.597
27111801
Cintas métricas1Unidad no definida LO QUE SE REQUIERE ES HUINCAH DE MEDIR DE 7.5 MT $ 4.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.621 $ 4.621
46181504
Guantes protectores4Unidad no definida LO QUE SE REQUEIRE ES GUANTES MULTIPROPOSITO FORCE $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857
15121511
Pasta para montaje6Unidad no definida LO QUE SE REQUIERE ES SIKAFLEX GRIS $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.818 $ 37.815
31201615
Activadores del adhesivo4Unidad no definida LO QUE SE REQUIERE ES ADHESIVO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403
Total Neto $ 81.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.519
TOTAL OC $ 97.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.