Orden de Compra. Nº2309-186-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-186-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-105-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04--010- del sistema 215-22-04--010-.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 5209,7905
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161508
Rodillo de papel pintado2Unidad no definida LO QUE SE REQUEIRE ES ESPATULA HELA $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
42151805
Discos de acabado o pulido5Unidad no definida LO QUE SE REQUIERE REDUCCION CORTA PVC $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
27111508
Sierras1Unidad no definida LO QUE SE REQUIERE MARCO DE SIERRA $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo2Unidad no definida LO QUE SE REQUIERE ES VINILITS/RAPIDO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.387
40142317
Codo de tubería15Unidad no definida lo que se requierees codo PVC $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
27121704
Uniones Hidráulicas2Unidad no definida LO QUE SE REQUEIRE ES TEE PVC HIDRAULICO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
42151805
Discos de acabado o pulido5Unidad no definida LO QUE SE REQUIRERE ES LIJA METAL $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.311
27111508
Sierras2Unidad no definidaLO QUE SE REQUIERE ES HOJA DE SIERRA SANFLEX  $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.662 $ 1.663
40142108
Tubería de bronce5Unidad no definida LO QUE SE REQUIRE ES CODO PVC HIDRAULICO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 27.419
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 5.210
TOTAL OC $ 32.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.