Orden de Compra. Nº
2309-186-SE21
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-186-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-105-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04--010- del sistema 215-22-04--010-.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna
Molina
Impuesto
5209,7905
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLA
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Sucursal
CAROLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161508
Rodillo de papel pintado
2
Unidad no definida
LO QUE SE REQUEIRE ES ESPATULA HELA
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
42151805
Discos de acabado o pulido
5
Unidad no definida
LO QUE SE REQUIERE REDUCCION CORTA PVC
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
27111508
Sierras
1
Unidad no definida
LO QUE SE REQUIERE MARCO DE SIERRA
$ 5.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.714
$ 5.714
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo
2
Unidad no definida
LO QUE SE REQUIERE ES VINILITS/RAPIDO
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.386
$ 6.387
40142317
Codo de tubería
15
Unidad no definida
lo que se requierees codo PVC
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad no definida
LO QUE SE REQUEIRE ES TEE PVC HIDRAULICO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
42151805
Discos de acabado o pulido
5
Unidad no definida
LO QUE SE REQUIRERE ES LIJA METAL
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.310
$ 2.311
27111508
Sierras
2
Unidad no definida
LO QUE SE REQUIERE ES HOJA DE SIERRA SANFLEX
$ 831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.662
$ 1.663
40142108
Tubería de bronce
5
Unidad no definida
LO QUE SE REQUIRE ES CODO PVC HIDRAULICO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
Total Neto
$ 27.419
Descuento
$ 0
Cargos
$ 1
IVA
19
%
$ 5.210
TOTAL OC
$ 32.630
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.