Orden de Compra. Nº2309-190-SE23 "OC 2309-141-L121 SOLIC N°3153 DPTO SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-190-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2023
Nombre de la Orden de Compra OC 2309-141-L121 SOLIC N°3153 DPTO SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-141-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 del sistema Presupuesto Salud 20.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 34240,00165
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111503
Cuchillos de diversas aplicaciones2UnidadCUCHILLO CARTONERO TOLMAT 18* 100 MMCUCHILLO CARTONERO TOLMAT 18* 100 MM $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
30161508
Rodillo de papel pintado1UnidadESPATULA HELA 70MMESPATULA HELA 70MM $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
27111704
Enchufes3UnidadENCHUFE TRIPLE EMBENCHUFE TRIPLE EMB $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.345
24112404
Caja3UnidadCAJA CHUQUI PLÁSTICACAJA CHUQUI PLÁSTICA $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.413 $ 4.412
39121202
Canalización eléctrica3UnidadCANALETA ELECTRICA 20X10X2 MTCANALETA ELECTRICA 20X10X2 MT $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
46182305
Cordón con autorecogida20UnidadCORDON 3X2.5 MM NEGROCORDON 3X2.5 MM NEGRO $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.252
11101712
Aleación ferrosa2UnidadPERFIL 20X20X2.0 MM X 6MTPERFIL 20X20X2.0 MM X 6MT $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
30141507
Aislamiento de tabla rígida100UnidadTAPACANTO BLANCO X METROTAPACANTO BLANCO X METRO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807
11121611
Tablero de partículas2UnidadPL TERCIADO ESTRUCTURAL 1.22X2.44 12 MMPL TERCIADO ESTRUCTURAL 1.22X2.44 12 MM $ 19.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.572 $ 38.571
23153505
Sistema de llave en mano de pintura1UnidadCERROJO LLAVE MARIPOSA DAUMER CERROJO LLAVE MARIPOSA DAUMER $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
31161705
Tuerca tapa10UnidadTAPA CIEGA MECTAPA CIEGA MEC $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
39101601
ampolletas halógenas2UnidadEQUIPO DE EMERGENCIA FOCO LED EQUIPO DE EMERGENCIA FOCO LED $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.774 $ 32.773
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada2UnidadSOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADASOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
31161503
Clavo-tornillo500UnidadTORNILLO ROSCA HILO GRUESO 6X1 5/8TORNILLO ROSCA HILO GRUESO 6X1 5/8 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.303
14101501
Pasta de papel1UnidadPASTA MURO INTERIOR GALONPASTA MURO INTERIOR GALON $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
Total Neto $ 180.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.240
TOTAL OC $ 214.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.