Orden de Compra. Nº
2309-190-SE23
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OC 2309-141-L121 SOLIC N°3153 DPTO SALUD
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Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-190-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
OC 2309-141-L121 SOLIC N°3153 DPTO SALUD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-141-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000 del sistema Presupuesto Salud 20.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna
Molina
Impuesto
34240,00165
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLA
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Sucursal
CAROLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111503
Cuchillos de diversas aplicaciones
2
Unidad
CUCHILLO CARTONERO TOLMAT 18* 100 MM
CUCHILLO CARTONERO TOLMAT 18* 100 MM
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
30161508
Rodillo de papel pintado
1
Unidad
ESPATULA HELA 70MM
ESPATULA HELA 70MM
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
27111704
Enchufes
3
Unidad
ENCHUFE TRIPLE EMB
ENCHUFE TRIPLE EMB
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.346
$ 11.345
24112404
Caja
3
Unidad
CAJA CHUQUI PLÁSTICA
CAJA CHUQUI PLÁSTICA
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.413
$ 4.412
39121202
Canalización eléctrica
3
Unidad
CANALETA ELECTRICA 20X10X2 MT
CANALETA ELECTRICA 20X10X2 MT
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
46182305
Cordón con autorecogida
20
Unidad
CORDON 3X2.5 MM NEGRO
CORDON 3X2.5 MM NEGRO
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.260
$ 30.252
11101712
Aleación ferrosa
2
Unidad
PERFIL 20X20X2.0 MM X 6MT
PERFIL 20X20X2.0 MM X 6MT
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.966
$ 15.966
30141507
Aislamiento de tabla rígida
100
Unidad
TAPACANTO BLANCO X METRO
TAPACANTO BLANCO X METRO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.807
11121611
Tablero de partículas
2
Unidad
PL TERCIADO ESTRUCTURAL 1.22X2.44 12 MM
PL TERCIADO ESTRUCTURAL 1.22X2.44 12 MM
$ 19.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.572
$ 38.571
23153505
Sistema de llave en mano de pintura
1
Unidad
CERROJO LLAVE MARIPOSA DAUMER
CERROJO LLAVE MARIPOSA DAUMER
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.983
$ 7.983
31161705
Tuerca tapa
10
Unidad
TAPA CIEGA MEC
TAPA CIEGA MEC
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
39101601
ampolletas halógenas
2
Unidad
EQUIPO DE EMERGENCIA FOCO LED
EQUIPO DE EMERGENCIA FOCO LED
$ 16.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.774
$ 32.773
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada
2
Unidad
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
31161503
Clavo-tornillo
500
Unidad
TORNILLO ROSCA HILO GRUESO 6X1 5/8
TORNILLO ROSCA HILO GRUESO 6X1 5/8
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.303
14101501
Pasta de papel
1
Unidad
PASTA MURO INTERIOR GALON
PASTA MURO INTERIOR GALON
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
Total Neto
$ 180.210
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.240
TOTAL OC
$ 214.450
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.