Orden de Compra. Nº
2309-196-SE21
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-196-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-105-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna
Molina
Impuesto
75201,39428
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLA
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Sucursal
CAROLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
2
Tineta
TINETA ESMALT AL AGUA TRICULOR
TINETA ESMALT AL AGUA TRICULOR
$ 75.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.176
$ 151.176
30111601
Cemento
1
Balde
BEKRON AC 15 KG
BEKRON AC 15 KG
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.504
$ 10.504
40142115
Tubería de plástico
36
Metro Lineal
MTS PVC SANITARIO 40MM
MTS PVC SANITARIO 40MM
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.168
$ 21.176
31231313
Tubería de plástico
20
Unidad
CODO PVC SANITARIO 40
CODO PVC SANITARIO 40
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
23172010
Insertos cerámicos
12
Caja
CERAMICA MURO COLOR BLANCO
CERAMICA MURO COLOR BLANCO
$ 8.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.332
$ 100.336
30111701
Enlucido de yeso
6
Caja
TERRE GRIS PLATA 45X45 2.03 MTS
TERRE GRIS PLATA 45X45 2.03 MTS
$ 10.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.252
$ 60.252
30111601
Cemento
1
Tineta
BEKRON A 25 KG
BEKRON A 25 KG
$ 15.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.546
$ 15.546
30161710
Suelos laminados
6
Saco
BEKRON 25 KG
BEKRON 25 KG
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.370
$ 14.370
39121202
Canalización eléctrica
3
Unidad
CANALETA ELECTRICA BLANCA100X50X2 MT
CANALETA ELECTRICA BLANCA100X50X2 MT
$ 4.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.370
$ 14.370
27121704
Uniones Hidráulicas
6
Unidad
TEE PVC SANITARIO 40MM
TEE PVC SANITARIO 40MM
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
Total Neto
$ 395.798
Descuento
$ 1
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.201
TOTAL OC
$ 470.998
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.