Orden de Compra. Nº2309-218-SE10 "FORMANDO DEPORTISTAS PARA MOLINA"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-218-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-05-2010
Nombre de la Orden de Compra FORMANDO DEPORTISTAS PARA MOLINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 51200
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel Farias Navarro
Razón Social MANUEL ANDRES FARIAS NAVARRO
R.U.T. 15.143.389-8
Sucursal Manuel Farias Navarro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90141703
Deportes juveniles8Unidad no definidaCONTRATACIÓN DE MONITOR DE BUTBOLMONITOR DE FUTBOL $ 57.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.800 $ 460.800
Total Neto $ 460.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 51.200
TOTAL OC $ 512.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.