Orden de Compra. Nº2309-220-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-41-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-220-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-41-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-41-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 6941508,64
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mariela Griselda Leiva Benitez
Razón Social MARIELA GRISELDA LEIVA BENITEZ
R.U.T. 10.000.273-6
Sucursal Mariela Griselda Leiva Benitez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadCONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA E ILUMINACION ESCUELA SAN PEDRO  $ 36.534.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.534.256 $ 36.534.256
Total Neto $ 36.534.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.941.509
TOTAL OC $ 43.475.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.