Orden de Compra. Nº2309-262-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-262-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-105-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 16514,03297
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111948
Contadores de células hematológicos con diferencia1UnidadDIFERENCIAL 25 AMP LEGRANDDIFERENCIAL 25 AMP LEGRAND $ 13.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.403 $ 13.403
30111601
Cemento10SacoSOLCRON D-A 25 KILOSSOLCRON D-A 25 KILOS $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.810 $ 66.807
60123601
Pegamento de purpurina1TarroADHESIVO AGOREX 1/16G 240CCADHESIVO AGOREX 1/16G 240CC $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
30161508
Rodillo de papel pintado1UnidadESPATULA HELAC120MMESPATULA HELAC120MM $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
Total Neto $ 86.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.514
TOTAL OC $ 103.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.