Orden de Compra. Nº
2309-28-SE26
"
MATERIALES DE FERRETERIA COT N°6163
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-28-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA COT N°6163
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-39-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema PRESUPUESTO 2026.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
MAIPU 1846
Comuna
Molina
Impuesto
3839,91691
Dirección de Envío de la Factura
MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
REFERENTE DE COMPRA ANGELO GUERRA, ENC DE OPERACIONES, +56 9 94087419
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA FRANCO
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23101502
Perforadoras
2
Unidad
OTROS: BROCA METAL CAPITAL 3,5MM
OTROS: BROCA METAL CAPITAL 3,5MM
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.857
23101502
Perforadoras
3
Unidad
OTROS: BROCA METAL CAPITAL 3,0MM
OTROS: BROCA METAL CAPITAL 3,0MM
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.402
$ 3.403
23231002
Punta de herramienta con cuchilla de carburo
1
Unidad
OTROS:PUNTA PHILLIPS PH2 BOSCH
OTROS:PUNTA PHILLIPS PH2 BOSCH
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
23101502
Perforadoras
1
Unidad
OTROS:BROCA CONCRETO 8MM STANLEY
OTROS:BROCA CONCRETO 8MM STANLEY
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
23101502
Perforadoras
1
Unidad
OTROS: BROCA SDS PLUS 8X210X150MM DW00707
OTROS: BROCA SDS PLUS 8X210X150MM DW00707
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.639
$ 1.639
31162506
Soporte de pared
20
Unidad
OTROS:TARUGO CLAVO 8X80MM
OTROS:TARUGO CLAVO 8X80MM
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.180
$ 2.185
23101502
Perforadoras
1
Unidad
OTROS: FORMON 1" STANLEY
OTROS: FORMON 1" STANLEY
$ 7.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.857
$ 7.857
Total Neto
$ 20.210
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.840
TOTAL OC
$ 24.050
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.