Orden de Compra. Nº2309-298-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-37-LE23, (Suministro de Serv. de Fotocopiado Impresion y Escaner para Escuelas Jardines Infantiles y Dependencias del Daem de la comuna de Molina)"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-298-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-37-LE23, (Suministro de Serv. de Fotocopiado Impresion y Escaner para Escuelas Jardines Infantiles y Dependencias del Daem de la comuna de Molina)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-37-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-32-000-000-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 1,52
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor omegatalca
Razón Social CARLOS ALBERTO JARA CORTÉS
R.U.T. 9.562.624-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal omegatalca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadSUMINISTRO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANER PARA ESCUELAS, JARDINES INFANTILES Y DEPENDENCIAS DEL DAEM DE LA COMUNA DE MOLINA 2023 s/g (BAG, Especificaciones Técnicas, Anexos)equipo doble bandeja, dúplex, carta y oficio, 55 paginas por minuto, pantalla taxtil a color se adjunta mas informacion $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8 $ 8
Total Neto $ 8
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2
TOTAL OC $ 10


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.