Orden de Compra. Nº2309-299-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-299-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-105-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 18695,04183
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171504
Sopletes1UnidadSOPLETE PG800 + 1 GAS GUANTESOPLETE PG800 + 1 GAS GUANTE $ 13.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.403 $ 13.403
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAJA CHUQUI EN TECNOPOLIMERO IMECCAJA CHUQUI EN TECNOPOLIMERO IMEC $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz8Unidad InternacionalBISAGRA RECTA 26 MM BISAGRA RECTA 26 MM $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.378
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc4UnidadPERILLA BOLA 25MMPERILLA BOLA 25MM $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
46171505
Llaves1UnidadCONBINACION LAVAPLATOS PREMIUM DIMAFLOWCONBINACION LAVAPLATOS PREMIUM DIMAFLOW $ 10.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.042 $ 10.042
53111601
Zapatos de hombre1ParBOTIN SHERPA 08 N° 41BOTIN SHERPA 08 N° 41 $ 37.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.395 $ 37.395
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas1UnidadFLEXIBLE AGUA 1/2 HI HI 40 CM FANALOZAFLEXIBLE AGUA 1/2 HI HI 40 CM FANALOZA $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
42272217
Sifones del agua del ventilador3UnidadSIFON HOFISIFON 11/4 SALIDA CURVA HOFFENSSIFON HOFISIFON 11/4 SALIDA CURVA HOFFENS $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.437 $ 7.437
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1UnidadINTERRUPTOR DE TIMBRE EMB MARISIOINTERRUPTOR DE TIMBRE EMB MARISIO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
46171503
Juegos de cerraduras4UnidadCERRADURA MUEBLE ODIS CAJON 223 1920 NIQUELCERRADURA MUEBLE ODIS CAJON 223 1920 NIQUEL $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.395
31231313
Tubería de plástico1UnidadFITTING UNIVERSALCOMPLETO DESCARGA 10 FANALOZAFITTING UNIVERSALCOMPLETO DESCARGA 10 FANALOZA $ 8.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.655 $ 8.655
Total Neto $ 98.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.695
TOTAL OC $ 117.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.