Orden de Compra. Nº
2309-299-SE21
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-299-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-105-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna
Molina
Impuesto
18695,04183
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLA
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Sucursal
CAROLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171504
Sopletes
1
Unidad
SOPLETE PG800 + 1 GAS GUANTE
SOPLETE PG800 + 1 GAS GUANTE
$ 13.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.403
$ 13.403
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
CAJA CHUQUI EN TECNOPOLIMERO IMEC
CAJA CHUQUI EN TECNOPOLIMERO IMEC
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz
8
Unidad Internacional
BISAGRA RECTA 26 MM
BISAGRA RECTA 26 MM
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.376
$ 5.378
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc
4
Unidad
PERILLA BOLA 25MM
PERILLA BOLA 25MM
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
46171505
Llaves
1
Unidad
CONBINACION LAVAPLATOS PREMIUM DIMAFLOW
CONBINACION LAVAPLATOS PREMIUM DIMAFLOW
$ 10.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.042
$ 10.042
53111601
Zapatos de hombre
1
Par
BOTIN SHERPA 08 N° 41
BOTIN SHERPA 08 N° 41
$ 37.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.395
$ 37.395
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas
1
Unidad
FLEXIBLE AGUA 1/2 HI HI 40 CM FANALOZA
FLEXIBLE AGUA 1/2 HI HI 40 CM FANALOZA
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.395
$ 2.395
42272217
Sifones del agua del ventilador
3
Unidad
SIFON HOFISIFON 11/4 SALIDA CURVA HOFFENS
SIFON HOFISIFON 11/4 SALIDA CURVA HOFFENS
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.437
$ 7.437
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
1
Unidad
INTERRUPTOR DE TIMBRE EMB MARISIO
INTERRUPTOR DE TIMBRE EMB MARISIO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
46171503
Juegos de cerraduras
4
Unidad
CERRADURA MUEBLE ODIS CAJON 223 1920 NIQUEL
CERRADURA MUEBLE ODIS CAJON 223 1920 NIQUEL
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.396
$ 7.395
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
FITTING UNIVERSALCOMPLETO DESCARGA 10 FANALOZA
FITTING UNIVERSALCOMPLETO DESCARGA 10 FANALOZA
$ 8.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.655
$ 8.655
Total Neto
$ 98.395
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.695
TOTAL OC
$ 117.090
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.