Orden de Compra. Nº
2309-353-SE21
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-353-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-05-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-105-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2309353 del sistema presupuesto 2021.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna
Molina
Impuesto
173821,07136
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLA
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Sucursal
CAROLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30103605
Tablas de madera
20
Unidad no definida
guarda polvo
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.140
$ 57.143
31161504
Tornillos para metales
100
Unidad no definida
tornillo sellador autoroscan
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
13102013
Policarbonato (PC)
3
Unidad no definida
pc 2x4x0,85
$ 8.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.201
$ 24.202
30161710
Suelos laminados
43
Unidad no definida
piso flotante
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 632.358
$ 632.353
30161710
Suelos laminados
8
Unidad no definida
espuma niveladora
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.544
$ 33.546
31211505
Pinturas aceitosas
4
Unidad no definida
oleo brillantefas gris
$ 13.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.612
$ 53.613
30103205
Enrejado de hierro
3
Unidad no definida
perfil 40x40 x3
$ 20.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.898
$ 62.899
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad no definida
diluyente sintetico 5 litros
$ 5.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.714
$ 5.714
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad no definida
esmalñte sintetico gris perla
$ 20.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.176
$ 41.176
Total Neto
$ 914.849
Descuento
$ 1
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 173.821
TOTAL OC
$ 1.088.669
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.