Orden de Compra. Nº2309-357-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-90-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-357-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-90-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-90-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 23246500
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA PROAS LIMITADA
Razón Social CONSTRUCTORA PROAS LIMITADA
R.U.T. 76.204.860-4
Sucursal CONSTRUCTORA PROAS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1UnidadCONSTRUCCION SALA CUNA Y NIVEL MEDIO CALLE HOSPITAL Nº2140, LONTUE  $ 122.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.350.000 $ 122.350.000
Total Neto $ 122.350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.246.500
TOTAL OC $ 145.596.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.