Orden de Compra. Nº
2309-360-SE21
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19
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Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-360-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-05-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-105-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna
Molina
Impuesto
10968,90767
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLA
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Sucursal
CAROLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
3
Unidad
TEFLON 3/4 INDUSTRIAL
TEFLON 3/4 INDUSTRIAL
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.654
$ 3.655
40141716
Sifones en P
3
Unidad
SIFON LAVAPLATOS LOA 11/2 HOFFENS
SIFON LAVAPLATOS LOA 11/2 HOFFENS
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.437
$ 7.437
46171505
Llaves
4
Unidad
SET LLAVE ANGULAR 1/2 HI X 5/16 HI 30CM FANALOZA
SET LLAVE ANGULAR 1/2 HI X 5/16 HI 30CM FANALOZA
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.128
$ 15.126
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad
VINILIT S/LENTO 240 CC
VINILIT S/LENTO 240 CC
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.857
$ 2.857
15121805
Pasta anti soldadura
1
Unidad
PASTA SOLDARESTAÑO INDEPP 250 GRS
PASTA SOLDARESTAÑO INDEPP 250 GRS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
31191501
Papeles de lija
3
Unidad
LIJA METAL N°120
LIJA METAL N°120
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386
$ 1.387
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
LIJA CIRCULAR C/VELCRO 4 1/2 N° 80
LIJA CIRCULAR C/VELCRO 4 1/2 N° 80
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
11101715
Cobre
6
Metro Lineal
CAÑERIA DE COBRE 1/2 T/M AGUA
CAÑERIA DE COBRE 1/2 T/M AGUA
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.134
$ 16.134
23171509
Soldadura
5
Metro Lineal
MTS SOLDADURA ESTAÑO 50% INDEPP
MTS SOLDADURA ESTAÑO 50% INDEPP
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.672
Total Neto
$ 57.731
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.969
TOTAL OC
$ 68.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.