Orden de Compra. Nº2309-380-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-141-LE21, (Adquisición "
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-380-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-141-LE21, (Adquisición
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-141-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 68575,73138
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared100UnidadTarugo paloma InternitTarugo paloma Internit $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
24141510
Protectores de cables30Metro LinealCordon 2x0.75mm negro grisCordon 2x0.75mm negro gris $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.866
40142115
Tubería de plástico6Metro LinealMTS PVC SANITARIO 110MMMTS PVC SANITARIO 110MM $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.614 $ 13.613
39101601
ampolletas halógenas3UnidadFoco Led embutido sobreponer 40 watt cuadrado 60x60Foco Led embutido sobreponer 40 watt cuadrado 60x60 $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.724 $ 56.723
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc3UnidadPerillon color negro poli RusticoPerillon color negro poli Rustico $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.731
44121706
Lápices de madera4UnidadLápiz carpinteroLápiz carpintero $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10UnidadCinta aisladora eléctrica color negro 18 mm x 10 mts x 0.13mmCinta aisladora eléctrica color negro 18 mm x 10 mts x 0.13mm $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
39121419
Conexiones flexibles2UnidadREGULADOR DE GAS PARA FLEXIBLE 15 KG PROVIDUSREGULADOR DE GAS PARA FLEXIBLE 15 KG PROVIDUS $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.764 $ 21.765
39101601
ampolletas halógenas20UnidadFoco Led sobreponer 18 watt circularFoco Led sobreponer 18 watt circular $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.440 $ 92.437
39121551
Piezas de reflector4UnidadReflector Led 100 WattsReflector Led 100 Watts $ 30.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.840 $ 120.840
Total Neto $ 360.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.576
TOTAL OC $ 429.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.