Orden de Compra. Nº2309-405-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-41-LE23, (Señaletica diferentes sectores de la comuna loteos)"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-405-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-41-LE23, (Señaletica diferentes sectores de la comuna loteos)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-41-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-056-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389
Comuna Molina
Impuesto 1494920
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TERMOVIAL (Juan Muñoz)
Razón Social JUAN CARLOS MUNOZ SAEZ
R.U.T. 12.009.274-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TERMOVIAL (Juan Muñoz)
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros1Unidadse requiere contratar el suministro y la instalación de letreros publicitarios de acuerdo con los antecedentes administrativos y técnicos adjuntos.l suministro y la instalación de letreros publicitarios de acuerdo con los antecedentes administrativos y técnicos adjuntos. $ 7.868.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.868.000 $ 7.868.000
Total Neto $ 7.868.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.494.920
TOTAL OC $ 9.362.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.