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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2309-412-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2309-105-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Secretaria Comunal de Planificacion |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
YERBAS BUENAS Nº 1389 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
10785,67509 |
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Dirección de Envío de la Factura |
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAROLA |
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Razón Social |
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
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R.U.T. |
76.799.364-1 |
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Sucursal |
CAROLA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30131504
| Bloques de cerámica | 3 | Unidad no definida | | articol pegamento |
$ 5.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.142
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$ 17.143
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27111704
| Enchufes | 1 | Unidad no definida | | enchufe macho |
$ 1.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.849
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$ 1.849
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41101705
| Trituradores o pulverizadores de laboratorio | 1 | Unidad no definida | | pulverizador |
$ 16.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.765
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$ 16.765
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11162108
| Tejido o tela de malla metálica | 2 | Unidad no definida | | malla harnero |
$ 2.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.370
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$ 4.370
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30131602
| Ladrillos de cerámica | 12 | Unidad no definida | | sellador acrilico |
$ 1.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.644
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$ 16.639
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Total Neto
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$ 56.765
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 2
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IVA 19 %
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$ 10.786
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$ 67.553
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.