Orden de Compra. Nº2309-423-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-31-LE13, Fact. 1317"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-423-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-31-LE13, Fact. 1317
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-31-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS N º 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 136952
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Red Optica S.A.
Razón Social RED OPTICA S.A.
R.U.T. 76.576.900-0
Sucursal Red Optica S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas136UnidadCOMPRA DE LENTES , EXAMEN SINDROME VERTIGINOSO (Ver otros detalles en Especificaciones)LENTES OPTICOS $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.800 $ 720.800
Total Neto $ 720.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.952
TOTAL OC $ 857.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.