Orden de Compra. Nº2309-428-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-15-LE14, Fact. 540, Mes de Julio 2014, (Traslado Molina - Itahue - Molina)"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-428-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-08-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-15-LE14, Fact. 540, Mes de Julio 2014, (Traslado Molina - Itahue - Molina)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-15-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS N º 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor patricioh
Razón Social PATRICIO ALEJANDRO HERNANDEZ CAVIERES
R.U.T. 6.424.772-7
Sucursal patricioh
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados11UnidadSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR,s/g (BA, BT Anexos 1-2-3-4-5), s/g (BA, BT Anexos 1-2-3-4-5),Recorrido Nº (5): Salida Villa San Vicente aliado del Hospital de Molina, continuando el recorrido para realizar una parada en esquina Quechereguas con Avda Sur, lEl valor del servicio es diario. Detalles administrativos y técnicos en los anexos correspondientes $ 34.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.800 $ 382.800
Total Neto $ 382.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 382.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.