Orden de Compra. Nº2309-450-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-98-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-450-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-98-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-98-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación .
Comuna Molina
Impuesto 566200
Dirección de Envío de la Factura .
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor victorponce
Razón Social VICTOR AROLDO PONCE CORREA
R.U.T. 6.328.961-2
Sucursal victorponce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadREPARACION ALUMBRADO MULTICANCHA POBLACIONES DIEGO PORTALES Y MARSELLESA   $ 2.980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980.000 $ 2.980.000
Total Neto $ 2.980.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 566.200
TOTAL OC $ 3.546.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.