Orden de Compra. Nº
2309-453-SE25
"
ORD DE COMPRA DESDE 2309-39-LE25 COTIZACION 5260
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-453-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORD DE COMPRA DESDE 2309-39-LE25 COTIZACION 5260
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-39-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema PRESUPUESTO 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
MAIPU 1846
Comuna
Impuesto
20924,43628
Dirección de Envío de la Factura
MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA FRANCO
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23231602
Rodillo de terminación
4
Unidad
OTROS: RODILLO CHIPORRO 18CM 7"
OTROS: RODILLO CHIPORRO 18CM 7"
$ 6.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.220
$ 26.218
30181504
Lavamanos
1
Unidad
OTROS: LAVAMANO CELTIC
OTROS: LAVAMANO CELTIC
$ 20.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.966
$ 20.966
23152202
Pedestal para montones
1
Unidad
OTROS: PEDESTAL CELTIC
OTROS: PEDESTAL CELTIC
$ 15.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.084
$ 15.084
27111720
Llave "T" para grifos
1
Unidad
LLAVE LAVATORIO MONOMANDO CINCINATI
LLAVE LAVATORIO MONOMANDO CINCINATI
$ 7.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.521
$ 7.521
42151805
Discos de acabado o pulido
20
Unidad
LIJA METAL N°100
LIJA METAL N°100
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio
3
Unidad
CINTA FIBRA P/VOLCANITA SEAL 45M
CINTA FIBRA P/VOLCANITA SEAL 45M
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.016
$ 5.016
11151510
Fibras vegetales
15
Metro Lineal
OTROS: CORDEL TRENZADO 8MM BICOLOR
OTROS: CORDEL TRENZADO 8MM BICOLOR
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410
$ 4.412
11101506
Yeso
1
Saco
OTROS: YESO ROMERAL 25KG
OTROS: YESO ROMERAL 25KG
$ 5.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.714
$ 5.714
15121511
Pasta para montaje
1
Tineta
OTROS: PASTAA MURO INTERIOR SOQUINA
OTROS: PASTAA MURO INTERIOR SOQUINA
$ 12.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.597
$ 12.597
Total Neto
$ 110.129
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.924
TOTAL OC
$ 131.053
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.