Orden de Compra. Nº2309-468-SE25 "ORD DE COMPRA DESDE 2309-39-LE25 COTIZACION 5356"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-468-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ORD DE COMPRA DESDE 2309-39-LE25 COTIZACION 5356
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-39-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema PRESUPUESTO 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna
Impuesto 11056,89534
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153035
Placas de guarda6UnidadOTROS: GUARDA POLVO 3/4 X 3OTROS: GUARDA POLVO 3/4 X 3 $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.654 $ 18.655
11121604
Madera de coníferas6UnidadOTROS: 1/4 RODON L XL OTROS: 1/4 RODON L XL $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.076
13111304
Espuma del terpolimero de propileno de etileno2UnidadOTROS: ESPUMA EXPANSIVA 750ML W-WAXOTROS: ESPUMA EXPANSIVA 750ML W-WAX $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.261
30151803
Juntas a tope para revestimiento de paredes2UnidadOTROS: TAPAJUNTA CURVO C/TORNILLO VERARDA IMTOTROS: TAPAJUNTA CURVO C/TORNILLO VERARDA IMT $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.471
27111501
Hojas de cuchillo1ParOTROS: SET HOJAS CALADORAS P/MADERA UYUSTOOLS OTROS: SET HOJAS CALADORAS P/MADERA UYUSTOOLS $ 2.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.732 $ 2.732
Total Neto $ 58.194
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.057
TOTAL OC $ 69.251


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.