Orden de Compra. Nº2309-485-SE17 "CONTRATO SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJO CUADRILLA MUNICIPAL, S/P N°71124 ( Lomos de Toro Hospital Avenida Sur)"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-485-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2017
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJO CUADRILLA MUNICIPAL, S/P N°71124 ( Lomos de Toro Hospital Avenida Sur)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-42-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389
Comuna Molina
Impuesto 125647
Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despachar a :

Despachar a  directamente a Luis Cruz Martinez S/N Bodega Municipal,  Encargada de Bodega, Sra. Edith Contreras Pino ó Sr. Luis Ramos

Fono (75)2543408 Fax (75) 2543409

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL YUGO
Razón Social AMERICO MARCELO ZAMORANO DUQUE
R.U.T. 4.902.666-8
Sucursal EL YUGO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102601
Platina de acero ferroso4Unidad no definidaPlatinas 10x100mmOTRO MATERIAL QUE REQUIERE EL CONTRATANTE: Platinas 10x100mm $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
30102601
Platina de acero ferroso9UnidadPlatinas 10x40mmOTRO MATERIAL QUE REQUIERE EL CONTRATANTE: Platinas 10x40mm $ 21.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.160 $ 191.160
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria3UnidadDiscos de Corte Diamantado 7 1/4"OTRO MATERIAL QUE REQUIERA EL CONTRATANTE: Discos de Corte Diamantado 7 1/4" $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria10UnidadDisco de Corte Metal 4 1/4"OTRO MATERIAL QUE REQUIERE EL CONTRATANTE: Disco de Corte Metal 4 1/4" $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
30102601
Platina de acero ferroso4UnidadPlatinas 5x40 mmOTRO MATERIAL QUE REQUIERE EL CONTRATANTE: Platinas 5x40 mm $ 10.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.040 $ 41.040
12162302
Aceleradores de cemento20Unidad Sika AceleranteOTRO MATERIAL QUE REQUIERA EL CONTRATANTE: Sika Acelerante N°2 Ultra Rapida 18 Lts. $ 3.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.700 $ 77.700
23171515
Electrodos para soldar5kilogramoElectrodo 3/32"OTRO MATERIAL QUE REQUIERE EL CONTRATANTE: Electrodo 3/32" $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
30111601
Cemento20SacoSacos de CementoCemento $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
Total Neto $ 661.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.647
TOTAL OC $ 786.947


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.