Orden de Compra. Nº2309-487-SE22 "ORD DE COMPRA DESDE 2309-141-LE21 SOL N° 2835 Salu"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-487-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2022
Nombre de la Orden de Compra ORD DE COMPRA DESDE 2309-141-LE21 SOL N° 2835 Salu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-141-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206000000000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 8869,32749
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura1GalónPASTA MURO INTERIORPASTA MURO INTERIOR $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
30161706
Suelos de azulejos o piedra1CajaCERAMICA 57X57X2.6 MTSCERAMICA 57X57X2.6 MTS $ 20.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.126 $ 20.126
23171509
Soldadura2UnidadSUELDOTODO SOLDADURA EN FRI TRANSPARENTESUELDOTODO SOLDADURA EN FRI TRANSPARENTE $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.681
30161508
Rodillo de papel pintado1UnidadESPATULA HELA 160MMESPATULA HELA 160MM $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)1UnidadREJILLA PVC BLANCA HOFFENSREJILLA PVC BLANCA HOFFENS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
30111701
Enlucido de yeso5UnidadFRAGUE GRIS CAPRIFRAGUE GRIS CAPRI $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
31191501
Papeles de lija5PliegoLIJA MADERA N° 80LIJA MADERA N° 80 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31191501
Papeles de lija5PliegoLIJA MADERA N° 120LIJA MADERA N° 120 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 46.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.869
TOTAL OC $ 55.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.