Orden de Compra. Nº2309-499-SE21 "CONVENIO SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA (Dirección Comunal de Salud) DESDE 2309-105-LE19. COTIZACION N° 2386 MATERIALES PARA CESFAM LONTUE RESPIRATORIO"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-499-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2021
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA (Dirección Comunal de Salud) DESDE 2309-105-LE19. COTIZACION N° 2386 MATERIALES PARA CESFAM LONTUE RESPIRATORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-105-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 23317,31281
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111701
Enlucido de yeso5CajaCERAMICA TERRE GRIS PLATA 45X45X2.03 MTSCERAMICA TERRE GRIS PLATA 45X45X2.03 MTS $ 10.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.210 $ 50.210
27112304
Líneas de marcar1UnidadKIT TIZADOR 30 MTS TRUPERKIT TIZADOR 30 MTS TRUPER $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
44122010
Divisores2UnidadSEPARADOR 5MM F3C UNSEPARADOR 5MM F3C UN $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
24111812
Pileta recipiente1UnidadPILETA UNIVERSAL 110X75X50X40PILETA UNIVERSAL 110X75X50X40 $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
30111601
Cemento8SacoBEKRON 25 KGBEKRON 25 KG $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160
30111701
Enlucido de yeso5BolsaFRAGUE BLANCOFRAGUE BLANCO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992
27112202
Llanas de madera1UnidadPLANA BOTADORA 8 202 HELAPLANA BOTADORA 8 202 HELA $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
26121501
Cable calentador25Metro LinealCABLE 3X2.5 MM NEGROCABLE 3X2.5 MM NEGRO $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.675 $ 34.664
11162111
Malla1UnidadMALLA MOSQUERA GALVANIZADA 1.20 MTMALLA MOSQUERA GALVANIZADA 1.20 MT $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
Total Neto $ 122.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.317
TOTAL OC $ 146.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.