Orden de Compra. Nº
2309-499-SE21
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CONVENIO SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA (Dirección Comunal de Salud) DESDE 2309-105-LE19. COTIZACION N° 2386 MATERIALES PARA CESFAM LONTUE RESPIRATORIO
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Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-499-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-06-2021
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA (Dirección Comunal de Salud) DESDE 2309-105-LE19. COTIZACION N° 2386 MATERIALES PARA CESFAM LONTUE RESPIRATORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-105-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna
Molina
Impuesto
23317,31281
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLA
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Sucursal
CAROLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111701
Enlucido de yeso
5
Caja
CERAMICA TERRE GRIS PLATA 45X45X2.03 MTS
CERAMICA TERRE GRIS PLATA 45X45X2.03 MTS
$ 10.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.210
$ 50.210
27112304
Líneas de marcar
1
Unidad
KIT TIZADOR 30 MTS TRUPER
KIT TIZADOR 30 MTS TRUPER
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.025
$ 3.025
44122010
Divisores
2
Unidad
SEPARADOR 5MM F3C UN
SEPARADOR 5MM F3C UN
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.513
24111812
Pileta recipiente
1
Unidad
PILETA UNIVERSAL 110X75X50X40
PILETA UNIVERSAL 110X75X50X40
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
30111601
Cemento
8
Saco
BEKRON 25 KG
BEKRON 25 KG
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.160
$ 19.160
30111701
Enlucido de yeso
5
Bolsa
FRAGUE BLANCO
FRAGUE BLANCO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.992
27112202
Llanas de madera
1
Unidad
PLANA BOTADORA 8 202 HELA
PLANA BOTADORA 8 202 HELA
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.185
$ 2.185
26121501
Cable calentador
25
Metro Lineal
CABLE 3X2.5 MM NEGRO
CABLE 3X2.5 MM NEGRO
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.675
$ 34.664
11162111
Malla
1
Unidad
MALLA MOSQUERA GALVANIZADA 1.20 MT
MALLA MOSQUERA GALVANIZADA 1.20 MT
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
Total Neto
$ 122.723
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.317
TOTAL OC
$ 146.040
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.