|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2309-5-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
12-01-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA DE MOLINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Secretaria Comunal de Planificacion |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
YERBAS BUENAS 1389 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
|
|
R.U.T. |
69.110.100-2 |
|
Dirección de Facturación |
. |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
2080427,99 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUN A DE MOLINA | |
|
|
Proveedor |
Jardín Amelia |
|
Razón Social |
RAMON HUMBERTO ORMAZABAL MARAMBIO
|
|
R.U.T. |
8.437.438-5 |
|
Sucursal |
Jardín Amelia |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
70111501
| Servicios de sembradío: plantas, arbustos y árbole | 1 | Unidad | | MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA DE MOLINA |
$ 10.949.621,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.949.621
|
$ 10.949.621
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.949.621
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.080.428
|
|
$ 13.030.049
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.